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公司資金預算管理辦法
第一條
為了有效控制集團公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),優(yōu)化資源配置,提高企業(yè)資產(chǎn)運營(yíng)效率及經(jīng)濟效益,根據財政部《企業(yè)國有資本與財務(wù)管理暫行辦法》和《關(guān)于企業(yè)實(shí)行預算管理的指導意見(jiàn)》有關(guān)規定,制定本辦法。
第二條
本辦法所稱(chēng)預算管理是指由業(yè)務(wù)預算、資本預算和財務(wù)預算構成的預算管理體系,是集團公司發(fā)展戰略的保障和支持系統。
通過(guò)推行全面預算管理在集團公司內部建立以預算為導向的工作機制,既是優(yōu)化資源配置,確保資金有序、高效運轉,實(shí)現成本最低化和效益最大化,完成預算期內既定目標的客觀(guān)需要,也是集團公司建立和完善現代企業(yè)制度、推動(dòng)母子公司健康協(xié)調發(fā)展的必然要求。
第三條
集團公司全面預算管理按照內部經(jīng)濟活動(dòng)的責任權限進(jìn)行,并遵循以下原則:
⒈以集團公司發(fā)展戰略為導向,圍繞經(jīng)營(yíng)目標實(shí)施;
⒉以財務(wù)控制為基本手段,力求積極穩健,加強風(fēng)險控制;
⒊全面預算,全員參與,全方位實(shí)施,全過(guò)程控制;
⒋統籌安排,科學(xué)合理,效益優(yōu)先,綜合平衡;
⒌量入為出,量力而行,精打細算,挖潛增效;
⒍細化考核,有效監督,權責對等,激勵約束并重。
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