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內審崗位職責

時(shí)間:2024-09-11 15:50:44 崗位職責 我要投稿

(精品)內審崗位職責15篇

  在日常生活和工作中,大家逐漸認識到崗位職責的重要性,崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢?下面是小編為大家整理的內審崗位職責,希望能夠幫助到大家。

(精品)內審崗位職責15篇

內審崗位職責1

  1.協(xié)助審計經(jīng)理修訂與完善公司內部審計制度;

  2.協(xié)助審計經(jīng)理發(fā)現、分析公司內部控制存在的缺陷,提出并制定相應的'內控健全方案,推進(jìn)公司年度內控制度體系建設工作。

  3.根據審計經(jīng)理制定的年度審計計劃,逐步推進(jìn)公司財務(wù)相關(guān)的審計工作。

  4.負責擬定審計計劃,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進(jìn)行各項審計工作,并組織編寫(xiě)審計報告、審計評價(jià)書(shū)等,將審計進(jìn)度及時(shí)反饋至審計經(jīng)理;

  5.審計經(jīng)理交辦的其他事項。

內審崗位職責2

  1、協(xié)助跟進(jìn)訂單交付時(shí)效性,交付各環(huán)節的協(xié)調處理;

  2、熟悉質(zhì)量管理工作,對來(lái)料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗的控制過(guò)程進(jìn)行監控;

  3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動(dòng)力;

  4、協(xié)助總監對交付和質(zhì)量管理各環(huán)節進(jìn)行監督檢查,落實(shí)執行;

  5、協(xié)助總監組織持續改善活動(dòng)不斷提高工廠(chǎng)管理水平;

  6、協(xié)助總監負責績(jì)效管理的組織與評估工作;

  7、安排各項會(huì )議的`日程和議程,撰寫(xiě)會(huì )議紀要,監管落實(shí)會(huì )議決議;

  8、督促落實(shí)各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執行情況。

內審崗位職責3

  1、協(xié)助擬訂審計監察中心月度內控、審計工作計劃

  2、協(xié)助審查評價(jià)、完善雪松控股集團有限公司管理制度、業(yè)務(wù)流程

  3、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司經(jīng)濟效益審計相關(guān)規章制度

  4、實(shí)施雪松控股集團有限公司采購價(jià)格、銷(xiāo)售費用、管理費用、財務(wù)費用審計并提交審計報告

  5、實(shí)施各產(chǎn)業(yè)集團經(jīng)營(yíng)審計,并對執行結果及獎懲兌現情況進(jìn)行審計監督

  6、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司各板塊預算執行情況及修理費、技改費、投融資等專(zhuān)項費用使用情況的調查審計方案,實(shí)施并提交專(zhuān)項審計報告

  7、實(shí)施專(zhuān)項費用審查的后續跟蹤審計,及時(shí)報告審計建議的落實(shí)和整改情況

  8、協(xié)助實(shí)施外審外查

  9、實(shí)施各項審計相關(guān)檔案資料的歸檔管理

  10、維護與相關(guān)政府機構及外部相關(guān)服務(wù)機構的'良好關(guān)系

  崗位任職要求

  1、本科及以上,經(jīng)驗豐富或cpa資格的學(xué)歷可放寬

  2、審計或財務(wù)專(zhuān)業(yè),注冊會(huì )計師資格或中級以上職稱(chēng)

  3、大型企業(yè)財務(wù)或審計工作經(jīng)驗5年以上

  4、有良好的道德品質(zhì),保密觀(guān)念強,應變能力強;有很強的學(xué)習能力、觀(guān)察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門(mén)外語(yǔ);能適應經(jīng)常出差。

內審崗位職責4

  1、根據集團總部的統一安排,及時(shí)高效地完成年度預算;

  2、負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系;

  3、負責集團預算執行情況的跟蹤分析,準備預算分析會(huì )議的相關(guān)資料,推進(jìn)各業(yè)務(wù)部門(mén)預算使用和管理規范;

  4、負責月度/季度/年度預算執行和總結報告;

  5、根據管理層需求,提供各種財務(wù)分析報表以供決策;

  6、研發(fā)費用加計扣除及規劃;

  7、及時(shí)準確完成月度稅務(wù)申報工作及年度所得稅匯繳;

  8、與稅務(wù)局保持緊密高效聯(lián)系,配合稅務(wù)局完成各類(lèi)稽查工作,確保無(wú)外部稅務(wù)風(fēng)險;

  9、上級交代的其他工作。

  內審崗位職責

1.在質(zhì)量管理負責人的領(lǐng)導下負責開(kāi)展內部質(zhì)量體系審核工作,制定內部質(zhì)量體系審核計劃,并配合組織實(shí)施確認與監督執行。開(kāi)展定期和不定期的內部審查工作。

  2.負責外部審查的準備與陪同,不符合項的改善跟蹤與回復。

  3.負責內部體系的宣傳培訓及監督執行。

  4.負責體系文件的管控與修訂、簽發(fā),體系資料的`收集歸檔等。

  5.負責質(zhì)量體系審查工作的陪同與處理。

  6.負責質(zhì)量體系客戶(hù)審查不合格事項的回復與跟蹤確認。

  7.負責公司內部人員質(zhì)量體系的培訓及考核。

  8.負責內部稽核不合格事項的回復跟蹤與效果確認。

  9.體系文件控制過(guò)程中出現的問(wèn)題及不適合事項及時(shí)反饋并提出整改意見(jiàn)。

  10.負責定期對分公司的質(zhì)量管理體系運行情況進(jìn)行培訓、檢查、監督、審核。

  11.貫徹、執行國家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法規以及相應的規章、制度,制定公司檔案工作的規章制度,并對執行情況實(shí)施監督、檢查。

  12.負責公司一級檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷(xiāo)毀工作,做到帳、物、卡相符。檔案分類(lèi)要科學(xué),內容保持有機聯(lián)系,保管期限準確,便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員,堅持查檔規定,做到調卷迅速、準確、不斷提高工作效率。

  13.負責對二級檔案管理工作進(jìn)行監督和指導以及檢查驗收工作。

  14.認真貫徹執行黨和國家的保密制度,確保檔案安全。嚴禁非工作人員隨意進(jìn)入檔案庫房。

  15.負責制定公司辦公用品及辦公設備采購計劃;負責辦公用品的保管和簽發(fā);負責公司固定資產(chǎn)的登記與管理。

  16.負責承辦上級交辦的其他與檔案業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。

  內審崗位職責

1、負責編制集團財務(wù)分析,真實(shí)準確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營(yíng)狀況、現金流情況并結合預算目標、行業(yè)動(dòng)態(tài)、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行綜合分析,提出專(zhuān)業(yè)分析建議,支撐業(yè)務(wù)決策;

  2、負責對經(jīng)營(yíng)數據的質(zhì)量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類(lèi)數據偏差原因,積極與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通,提出優(yōu)化建議并持續跟進(jìn)改進(jìn)狀況,促進(jìn)信息質(zhì)量持續提升;

  3、結合分析結果重點(diǎn)向管理層及業(yè)務(wù)部門(mén)揭示潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,針對異動(dòng)指標,結合業(yè)務(wù)需求開(kāi)展專(zhuān)題研究并出具專(zhuān)項報告;

  4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系,優(yōu)化數據分析報表,協(xié)助收集、修訂和制定公司內部相關(guān)制度并監督執行。

內審崗位職責5

  一、崗位職責:

  1、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規定,并監督執行;

  2、負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告,月、季、年度財務(wù)報告;

  3、負責公司全面的資金調配和稅收的籌劃;

  4、組織領(lǐng)導編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃;

  5、組織考核、分析公司經(jīng)營(yíng)成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導匯報并提出可行的建議和措施;

  6、負責公司及下屬各分、子公司的.財務(wù)管控。

  二、任職資格:

  1、財會(huì )類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,會(huì )計師職稱(chēng)或注冊會(huì )計師資格;

  2、 5年以上財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上同類(lèi)崗位工作經(jīng)驗;

  3、熟悉國家財經(jīng)法律、法規、方針、政策和制度,熟練的財務(wù)軟件、辦公軟件操作能力;

  4、有較好的溝通能力,計劃執行能力、組織協(xié)調能力,工作細致踏實(shí)認真,有較強的抗壓能力和獨立工作能力;

  5、有良好的職業(yè)道德,保守企業(yè)秘密。

內審崗位職責6

  職位描述:

  崗位職責:

  1、統籌公司所有內審相關(guān)工作,制定審計框架及策略,建立完善內審相關(guān)流程制度;

  2、建立審計風(fēng)險評估機制定時(shí)跟蹤及監督公司內控執行情況,更新完善流程穩定,協(xié)助彌補現有流程風(fēng)險和漏洞,參與新流程制定和流程修改及提供增值服務(wù);

  3、根據審計方案要求,組織優(yōu)化現有內部審計工作,并根據現場(chǎng)審計結果撰寫(xiě)審計報告;對改進(jìn)方案給予建設性建議;

  4、對審計中的重大或重點(diǎn)審計發(fā)現進(jìn)行風(fēng)險提示,及時(shí)督促被審計組織積極整改,消除風(fēng)險隱患;對審計發(fā)現問(wèn)題的后續跟蹤審計相關(guān)工作;

  5、熟悉企業(yè)it部門(mén)的整體運作與流程,可根據外部監管、內部管理及行業(yè)規范、制定it內審規范、it審計計劃,并獨立編寫(xiě)審計文檔及對公司數據完整性及真實(shí)性進(jìn)行獨立審計;

  6、組織開(kāi)展專(zhuān)項審計、定向審計工作,但不限于:經(jīng)濟責任審計、離任審計、反貪腐審計、招標采購審計、銷(xiāo)售審計、研發(fā)審計、財務(wù)審計等;

  7、對審計過(guò)程中發(fā)現的舞弊線(xiàn)索,及時(shí)向相關(guān)負責人匯報,依指示開(kāi)展進(jìn)一步調查工作;

  8、協(xié)調、配合外部審計的各項審計工作;

  9、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

  崗位要求:

  1、本科及以上學(xué)歷;

  2、10年以上工作經(jīng)驗,具有5年以上大型集團性企業(yè)內審或內控管理經(jīng)驗,或5年企業(yè)或事務(wù)所內控實(shí)踐經(jīng)驗,具國際四大會(huì )計事務(wù)所的從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、可獨立負責組織/管理/實(shí)施安全檢查、審計等專(zhuān)項工作,包括計劃/方案制定、checklist編寫(xiě)、過(guò)程執行、報告編制、結果跟蹤等;

  4、熟悉it審計相關(guān)的準則和方法論,熟悉coso、cobit相關(guān)知識,掌握企業(yè)信息系統內部控制和內部審計的一般原理,持有相關(guān)專(zhuān)業(yè)證書(shū)(如cisa、cia、cpa、acca等)者優(yōu)先;

  5、強有力的項目計劃和執行力,能推動(dòng)問(wèn)題的識別、診斷和解決,通過(guò)有效的'跨部門(mén)協(xié)作機制推動(dòng)治理和管理持續改進(jìn);

  6、誠實(shí)正直,富有團隊合作精神,具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調能力和書(shū)面表達能力,具有良好的邏輯分析能力,夠主動(dòng)承擔責任、承受壓力。

內審崗位職責7

  一、審核組長(cháng)職責

  質(zhì)量管理體系審核階段,絕大多數審核工作由審核組長(cháng)全權負責,審核組長(cháng)應具備管理能力和經(jīng)驗,應有權對審核工作的開(kāi)展和審核觀(guān)察結果做出最后決定。

  因此,審核組長(cháng)除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責:

  1、協(xié)助選擇審核組的成員;

  2、制定審核計劃;

  3、代表審核組同受審核部門(mén)的管理者接觸;

  4、分析審核報告。

  二、審核組內審員職責

  1、負責檢查、填寫(xiě)審核檢查表;

  2、負責填寫(xiě)不符合項報告單;

  3、負責對不符合項糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗證;

  4、向審核組長(cháng)提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息,完成所承擔的內部審核任務(wù);

  5、根據內審安排有權進(jìn)入審核范圍內的工作現場(chǎng)進(jìn)行審核工作;

  6、負責對公司內不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見(jiàn)及建議;

  7、負責在本部門(mén)內質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學(xué)習,并負責有關(guān)內容后的'傳達;

  8、負責本部門(mén)內指導、監督質(zhì)量體系運行工作。

  三、內部審核員能力要求

  1)具備所有審核員應具備的能力。

  2)編寫(xiě)審核文件和報告的能力

  3)2年以上管理崗位經(jīng)驗

  4)跟蹤驗證和監督審核的能力

  5)較強的上下級溝通能力

  四、內審員部門(mén)內的義務(wù)及權限

  (一)義務(wù)

  1、不斷的學(xué)習理解體系管理知識并在實(shí)際工作中應用,協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導規范管理、促進(jìn)改進(jìn)。

  2、負責本部門(mén)的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護、監督和改進(jìn)。

  3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù),并組織做好本部門(mén)后續改進(jìn)工作。

  4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認證工作。

  5、協(xié)助或承擔公司或部門(mén)級的質(zhì)量改進(jìn)項目的實(shí)施推動(dòng)。

  6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日常基礎管理工作。

  7、負責日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

  (二)權限

  1、對本部門(mén)的質(zhì)量體系運行有指導、監督和改進(jìn)權。

  2、根據公司審核安排,有權對受審部門(mén)進(jìn)行審核、提出問(wèn)題點(diǎn)改進(jìn)要求,并對問(wèn)題點(diǎn)的整改情況進(jìn)行驗證。

  3、有權對違反公司程序文件和規章制度的行為進(jìn)行監督和糾正。

  4、有權參與公司基礎管理和部門(mén)間的協(xié)調改進(jìn)工作。

  5、有權對重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報和跟蹤。

  五、內審員主要工作內容

  內審員的崗位職責內審員1、體系審核:做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內審工作,負責組織實(shí)施職能部門(mén)的體系審核工作,編制審核檢查表和審核報告,并驗證問(wèn)題點(diǎn)整改效果。

  2、管理評審:協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成年度管理評審工作,識別重要的管理改進(jìn)點(diǎn)作為管理評審的輸入,不斷完善基礎管理體系。

  3、流程優(yōu)化評價(jià):擔任公司流程優(yōu)化評審員,根據計劃負責公司相關(guān)部門(mén)的產(chǎn)品實(shí)現流程優(yōu)化評價(jià)工作,提供增值服務(wù),推動(dòng)管理完善。

  4、迎接外審:組織落實(shí)部門(mén)內部的審核準備工作并接受審核。

  5、改進(jìn)項目的策劃、實(shí)施或參與:公司級或部門(mén)內部質(zhì)量改進(jìn)項目的負責人或主要成員。識別改進(jìn)需求,策劃組織實(shí)施,固化改進(jìn)成果,是公司基礎管理改進(jìn)的重要推動(dòng)力量。

  6、日常基礎管理工作:包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點(diǎn)識別、改進(jìn)推動(dòng)、部門(mén)間協(xié)調等。

  7、部門(mén)質(zhì)量管理體系維護:部門(mén)內部體系運行監督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問(wèn)題點(diǎn)組織整改,部門(mén)制度健全等。

內審崗位職責8

  1、負責公司各體系工作運行維護,協(xié)助上級對公司各體系運行進(jìn)行持續改進(jìn)

  2、按公司年度管理體系內審計劃進(jìn)行內部審核,編寫(xiě)審核報告及跟蹤審核驗證審核,發(fā)現不符合項的糾正措施的實(shí)施效果。

  3、按職能分配,對所負責的部門(mén)進(jìn)行系統運作監管,負責ISO9001管理體系評審會(huì )議所需要資料的統籌收集,編制管理評審會(huì )議議程,跟進(jìn)會(huì )議各項決議的'執行情況。

  4、監管質(zhì)量體系管理方案的實(shí)施進(jìn)度及實(shí)施效果

  5、負責對各級人員進(jìn)行有關(guān)體系知識培訓。

內審崗位職責9

  工作職責:

  1、實(shí)施集團下屬各公司的經(jīng)濟效益審計

  2、實(shí)施集團及下屬各公司的'年度經(jīng)營(yíng)指標完成情況考核工作

  3、開(kāi)展集團及下屬各公司總經(jīng)理、主要負責人離任經(jīng)濟責任審計、任中經(jīng)濟責任審計

  4、實(shí)施集團及下屬各公司財務(wù)收支和經(jīng)營(yíng)成果審計

  5、參與檢查集團及下屬各公司預算執行情況及考核工作

  6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)

  任職要求:

  1、本科學(xué)歷,財務(wù)、審計或經(jīng)濟類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  2、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具有企業(yè)內部審計工作經(jīng)驗佳;

  3、專(zhuān)業(yè)知識扎實(shí),熟悉財務(wù)處理

  4、注會(huì )過(guò)三門(mén)以上、內審師或國際注冊?xún)葘弾煹认嚓P(guān)任職資格

  注:公司雙休、五險一金入職即交,免費工作午餐、法定節假日、帶薪年假、優(yōu)厚的節日現金福利,定期體檢,集團內部豪車(chē)購車(chē)優(yōu)惠活動(dòng)等。

  工作內容涉及全國范圍內出差,如不能接受出差,請勿投遞簡(jiǎn)歷。

內審崗位職責10

  1、負責集團賬務(wù)處理、申報情況的匯總和分析;

  2、內部控制流程、制度的'整理、匯總、審查;

  3、協(xié)助各事業(yè)部進(jìn)行集團預算編制工作;

  4、負責專(zhuān)項審計的前期和現場(chǎng)工作底稿,以及審后跟蹤;

  5、協(xié)助部門(mén)工作管理和資源配合工作等。

內審崗位職責11

  1、審計工作

  1.1對公司信息系統和it環(huán)境進(jìn)行應用控制和it基礎控制審計,工作內容包括測試、撰寫(xiě)審計發(fā)現,并完成改進(jìn)進(jìn)度的跟蹤;

  1.2分析業(yè)務(wù)數據庫數據,提供審計依據;

  1.3分析基礎架構和網(wǎng)絡(luò )配置,提供信息安全方面審計;

  2、協(xié)助部門(mén)完成對內部控制委員會(huì )和董事會(huì )的匯報工作

內審崗位職責12

  內審主管職位要求

  1.本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、法律、營(yíng)銷(xiāo)、供應鏈、生物等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  2.4年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,審計、監察管理工作經(jīng)驗,有四大、藥企工作經(jīng)歷優(yōu)先;

  3.具備較強的分析、判斷、溝通能力及較強的語(yǔ)言文字表達能力;

  4.具備高度敬業(yè)精神、團隊意識和抗壓力;

  5.精通本領(lǐng)域國家法規、審計準則和會(huì )計理論及內部流程。

內審崗位職責13

  1、掌握等級醫院評審標準及實(shí)施細則,通過(guò)學(xué)習培訓了解醫院等級醫院評審工作程序,具備相關(guān)基本知識。

  2、按等級醫院評審實(shí)施細則和科室實(shí)施方案開(kāi)展自查工作。

  3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄,對科室存在的問(wèn)題及時(shí)向科主任書(shū)面報告并提出改進(jìn)措施、存檔。

  4、記錄上級部門(mén)和專(zhuān)家評審小組的.評審結果,對不符合項目制定整改措施,優(yōu)化流程并落實(shí)實(shí)施,做到持續質(zhì)量改進(jìn),以書(shū)面報告形式上報等級醫院評審辦公室。

  5、接受上級部門(mén)和專(zhuān)家評審小組對持續改進(jìn)效果的跟蹤評價(jià)與驗證。

  6、負責組織培訓科室成員學(xué)習各項相關(guān)制度、職責、流程,模擬個(gè)案追蹤和系統追蹤法檢查培訓內容落實(shí)及知曉情況,做好記錄。

  7、負責科室內質(zhì)量管理體系運行工作的指導和監督。

  8、內審員工作業(yè)績(jì)做為科室質(zhì)量管理考核、年度評優(yōu)的依據之一。

  9、參加醫院各項內審員培訓工作,完成其他有關(guān)評審工作。

內審崗位職責14

  內審總監崗位職責:

  1、負責開(kāi)展全面管理審計、專(zhuān)題審計、財務(wù)審計、項目后評價(jià)等專(zhuān)項審計工作;負責開(kāi)展盡職調查、經(jīng)濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

  2、按照年度審計計劃及臨時(shí)審計項目的要求做好前期準備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風(fēng)險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;

  負責與被審計單位進(jìn)行溝通,聯(lián)系安排現場(chǎng)工作事宜、組織協(xié)調工作小組成員進(jìn)行現場(chǎng)工作;

  具體實(shí)施審計工作,承擔審計項目經(jīng)理職責,領(lǐng)導審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù),出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動(dòng)審計建議的落實(shí);

  3、參與部門(mén)內部管理工作:協(xié)助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業(yè)流程;根據公司總體發(fā)展規劃,起草年度審計計劃并提交內審總監審閱;參與審計團隊建設,包括組織開(kāi)展各類(lèi)相關(guān)培訓、團隊人員成長(cháng)等。

  4、配合外部審計機構進(jìn)行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構的`長(cháng)期合作關(guān)系;配合、協(xié)調外部審計機構進(jìn)行必要的調查取證工作、保證其工作順利開(kāi)展;

  5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。

內審崗位職責15

  1、對經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及相關(guān)事項的合法性、合規性進(jìn)行審計評價(jià)及監督;

  2、對經(jīng)營(yíng)成果及財務(wù)收支的真實(shí)性、完整性、準確性進(jìn)行審計評價(jià)及監督;

  3、對內部控制的健全性及有效性進(jìn)行審計評價(jià)及監督;

  4、對公司內可能存在的`舞弊行為進(jìn)行審計評價(jià)及監督。

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